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経理実務関係

  • スタンダード
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    ~源泉徴収について、その可否と計算上の留意点、手続きなどを解説~


    DVD講座

     従業員に支払う給料の源泉徴収は、単に支払額面に対して源泉徴収税額表に当てはめて計算するだけではありません。
     社宅の低廉貸付や食事代、保険料なども、現物給与として課税対象になるものがあり、この判断を誤れば、源泉徴収漏れとなり、不納付加算税や延滞税の課税の対象になりかねません。
     当講座では、給与・賞与の源泉徴収の仕組みだけでなく、現物給与の課税判定、納付期限等についても解説します。
     また、退職手当等及び各種報酬の源泉徴収の仕組みや、源泉徴収に係る申告書・申請書及び納付書(所得税徴収高計算書)の記載方法についても、具体的な事例を用いて解説します。
     
     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    講師信澤 奈津美

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  • スタンダード
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    プロとして身につけたい「財務分析」のツボを徹底理解!

    DVD講座

     当講座は、財務諸表(財務3表:貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)に記載されている内容に加えて、その記載されている数値をもとに、企業の状況を分析する手法を学習する入門講座です。
     会計事務所や一般企業経理担当者として、クライアント(あるいは自社)が継続的に成長していくためには、月次決算書や年次決算書を通じてクライアント(あるいは自社)の財務状況を多角的に分析し、一歩進んだ情報を提供することがますます必要になってきます。
     会計の専門家・コンサルタントとして身につけておきたい知識の1つです。

    本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    講師高畑 光伸

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  • スタンダード
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    プロとして身につけたい「管理会計」のツボを徹底理解!

    DVD講座

     当講座は、管理会計の考え方を身につけるとともに、採算性分析(損益分岐点分析、セグメント別損益計算など)やDCF法による資産価値の計算などを学習する入門講座です。
     管理会計は、経営陣や管理者など意思決定者に対して有用な情報を提供するための会計アプローチです。
     会計事務所や一般企業の経理担当者として、クライアント(あるいは自社の経営陣)に対して付加価値の高いサービスを提供することがますます重要になってきます。
     会計の専門家・コンサルタントとして身につけておきたい知識の1つです。

    本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    講師高畑 光伸

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  • エキスパート
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    ~消費税軽減税率制度について基礎から応用まで疑問点を一気に解消!~

    DVD講座

     平成31年(令和元年)年10月1日より消費税率の10%引上げ及び軽減税率制度が施行されることとなりました。
     この改正により、10%と8%の複数税率に対応しなければならず、軽減税率の対象となる飲食料品に関わる事業者だけでなく、すべての事業者の経理処理(消費税の計算方法や申告書の記載方法など)に影響を及ぼすこととなるほか、新たに導入されるインボイス方式、10%引上げに伴う経過措置規定など、対応が必要となる事項が多々あります。

     本講座は、今後の消費税実務に影響する必須項目を3つのテーマに分けて収録された下記研修をパックとしてお届けします。
     このパックで制度の理解から始まり、そこから派生するイレギュラーな検討事項まで、対策準備を目指します。

    ★『消費税軽減税率制度~制度の概要、導入後の消費税の計算方法など実務上の留意点を徹底解説!~』
      詳細・お申込みはこちら
    ★『消費税インボイス方式と請求書等の記載方法~導入により適用要件が変更される仕入税額控除、適格請求書等の記載内容とは~』
      詳細・お申込みはこちら
    ★『消費税10%引上げに伴う経過措置と10%引上げの留意点~10%引上げに伴う経過措置規定を含め引上げにによる留意点を徹底解説!~』
      詳細・お申込みはこちら

     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    講師島添 浩

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  • エキスパート
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    ~制度の概要、導入後の消費税の計算方法など実務上の留意点を徹底解説!~

    DVD講座

     平成31年(令和元年)10月1日より消費税率が10%に引き上げられますが、同時に軽減税率制度が実施され飲食料品や一定の新聞については軽減税率の8%が適用されることとなります。
     この制度の導入により、商品等の価格表示や請求書等の記載方法などを変更しなければならず、さらに複数税率に対応した経理処理を行うことから消費税の計算が従来よりも複雑になるので注意が必要です。
     本講座では、軽減税率制度の内容(軽減税率対象品目、請求書等の記載方法など)を確認し、事前に対策が必要となる価格表示やシステムの変更内容、軽減税率対策補助金制度、施行日以後の消費税の計算方法など軽減税率制度に伴う実務上の留意点について確認します。

     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    ★下記セミナーもあわせて受講されることをお勧めします。
     『消費税インボイス方式と請求書等の記載方法~導入により適用要件が変更される仕入税額控除、適格請求書等の記載内容とは~』
      詳細・お申込みはこちら
     『消費税10%引上げに伴う経過措置と10%引上げの留意点~10%引上げに伴う経過措置規定を含め引上げにによる留意点を徹底解説!~』
      詳細・お申込みはこちら
    ★お得なパックもございます。
     『消費税集中マスターセミナーパック』
      詳細・お申込みはこちら

    講師島添 浩

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  • エキスパート
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    ~10%引上げに伴う経過措置規定を含め引上げにによる留意点を徹底解説~

    DVD講座

      
     消費税率の10%引上げ時においても8%の引上げ時と同様に様々な経過措置規定が設けられていますが、工事の請負や資産の貸付けなどのように指定日前までに契約を締結しなければならない経過措置や工事進行基準や旅客運賃等の前売り券などのように施行日までに対応が必要な経過措置など、経過措置によって適用要件が異なるので注意が必要です。
     また、保守料金や管理料金などの経過措置の適用がない取引や施行日をまたぐ取引の適用税率、短期前払費用の処理など、税率引上げ時には、様々な問題が生じることとなります。
     そこで本講座では、経過措置規定の内容や留意点を確認し、税率引上げ時に問題となる取引について詳しく解説していきます。

     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    ★下記セミナーもあわせて受講されることをお勧めします。
     『消費税軽減税率制度~制度の概要、導入後の消費税の計算方法など実務上の留意点を徹底解説!~』
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     『消費税インボイス方式と請求書等の記載方法~導入により適用要件が変更される仕入税額控除、適格請求書等の記載内容とは~』
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    ★お得なパックもございます。
     『消費税集中マスターセミナーパック』
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    講師島添 浩

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  • エキスパート
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    ~導入により適用要件が変更される仕入税額控除、適格請求書等の記載内容とは~

    DVD講座

     軽減税率制度と同時に規定されたのが〈インボイス方式の導入〉であり、平成35年(令和5年)10月1日から施行されます。
     このインボイス方式とは、従来の区分記載請求書等(10%と8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。
     なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。
     そこで、本講座では、インボイス方式の概要を踏まえて、導入後の消費税の計算方法や適格請求書発行事業者の申請手続きなどについて解説していきます。

     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    ★下記セミナーもあわせて受講されることをお勧めします。
     『消費税軽減税率制度~制度の概要、導入後の消費税の計算方法など実務上の留意点を徹底解説!~』
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     『消費税10%引上げに伴う経過措置と10%引上げの留意点~10%引上げに伴う経過措置規定を含め引上げにによる留意点を徹底解説!~』
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    ★お得なパックもございます。
     『消費税集中マスターセミナーパック』
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    講師島添 浩

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  • エキスパート
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    「海外勤務者」と「来日外国人」に関する税務を形態別に解説!

    DVD講座

     海外勤務者の「出国」「海外滞在期間」「帰国」それぞれの時点での取扱いと、転勤・研修・留学等で「来日した外国人」に関する特有な論点について解説を行います。
     また、居住者が国外に転出する際の「国外転出課税」についても、併せて解説を行います。

     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    講師中村 武

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  • スタンダード
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    経理の実務を短期間に学習し実務に即した書類作成を習得!

    DVD講座

     「はじめての経理実務書類作成」は、経理実務手続きを実例を通して学ぶことができる講座です。経理の業務で必要となる書類をトレーニング・シートとして使用し、実務に即した書類作成を講義内で行います。
     単に、シート空欄に数値を記入させるだけの講座ではなく、その数値が入る根拠を学びながらの講義ですので、初めての方に安心して受講していただける内容となっています。
     会計・税理士事務所に就職希望だが経理実務は未経験という方は、お客様への業務のアドバイスができるようになるためにも、習得しておきたい知識です。
     
     本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。

    講師吉川 博基

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  • スタンダード
    2019年7月12日( 金 ) ~ 2020年6月30日( 火 )
    ~「印紙税は知りません」ではすまされない!?印紙税を基礎から学び印紙を貼るべき文書とそうでない文書を正しく判別し、実務力を身につける!~

    DVD講座

     印紙税は、不動産売買契約書や領収書など身近な掲示取引に伴って作成される一定の文書(課税文書)に課せられる税金です。
     納税については、原則的に納税者(課税文書の作成者)が自ら定めた税額を計算し、その金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印を行うことによって納付するという自主納税方式を採っています。
     そのため、作成した文書が印紙税の課税文書に該当するかどうかを判断する必要がありますが、経済取引の複雑化・多様化に伴い、この判断が非常に難しいだけではなく、印紙税の専門家はほとんどいません。
     当講座では、印紙税の基礎知識を確認し、実務上の取扱いを事例で確認し、実務での取扱いを身に付けます。

    講師五島 秀明

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