154件すべての結果を表示
  • スタンダード 2024年08月05日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    税法入門 地方税(令和6年版)DVDセミナー研修

    ~地方税の『固定資産税』『住民税』『事業税』の重要論点を解説!~  簿記の基礎知識(日商簿記3級程度)のある方で、地方税の学習経験のない方を対象とした入門講座です。  地方税のうち、会計事務所勤務の方や申告業務に従事する方などが必要とされる、事業税、住民税及び固定資産税に焦点を絞り、法人・個人双方の重要論点を解説します。  また、法人事業税及び法人住民税等をワンパッケージにするなど実務面を意識した講座体系となっており、主要な地方税について一通り学習したい方にお勧めのコースです。        本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 村上 満秀 氏
  • スタンダード 2024年08月05日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    税法入門 地方税(令和6年版)Webセミナー研修

    ~地方税の『固定資産税』『住民税』『事業税』の重要論点を解説!~  簿記の基礎知識(日商簿記3級程度)のある方で、地方税の学習経験のない方を対象とした入門講座です。  地方税のうち、会計事務所勤務の方や申告業務に従事する方などが必要とされる、事業税、住民税及び固定資産税に焦点を絞り、法人・個人双方の重要論点を解説します。  また、法人事業税及び法人住民税等をワンパッケージにするなど実務面を意識した講座体系となっており、主要な地方税について一通り学習したい方にお勧めのコースです。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 村上 満秀 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    組織再編税制 Webセミナー研修

    ~経営戦略としての組織再編をめぐる税務上の取扱いについて解説!~  合併などの組織再編成では、資産の移転に伴う「譲渡損益」や、「みなし配当」・「株式の譲渡損益」など多くの課税関係が発生するほか、欠損金の引継ぎや移転資産を再編後に譲渡した場合の特例的な取扱いなど、様々な点に留意する必要があります。  これらは組織再編成自体を行うかどうかの判断自体にも影響を及ぼすことがありますので、思わぬ課税が生じないよう、体系的に全体像を把握した上で検討をすることが大切です。  また、近年では改正により組織再編税制の見直しも行われており、この点についても確認をしておく必要があります。  当講座では、組織再編成時の課税関係のポイントを解説するとともに、実務上の留意点や申告関係の取扱いについても触れていきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 吉田 知至 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    グループ通算制度の導入から申告までの実務 Webセミナー研修

    ~はじめてグループ通算制度を学習する方のために制度の基礎を解説!~  グループ通算制度を導入するにあたって、そもそもどのような制度なのかを理解しなければ活用することはできません。  当講座では、そもそもグループ通算制度とはどのような制度か、選択すると何が変わるのか、メリット・デメリットは何か、制度開始時の留意点など、はじめてグループ通算制度を学習する方にも分かりやすく、基本的な項目を中心に解説します。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 吉田 知至 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    国外転出時課税 Webセミナー研修

    ~申告漏れに注意したい「国外転出時」に係る取扱いの要点を解説!~  国外転出時課税制度とは、国外転出をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、国外転出時にその有価証券等を譲渡等したものとみなして、含み益に対して所得税が課税される制度です。  また、この制度は、国外に居住する親族等に対して、有価証券等を贈与した場合や相続した場合にも適用されます。  当講座では、この制度の適用要件や各種手続きの方法等を確認し、確定申告を行う際の注意点について解説していきます。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 島添 浩 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    固定資産に係る実務 DVDセミナー研修

    ~固定資産に係る会計や税務の実務を詳細に解説~  固定資産に係る実務は、取得価額・減価償却費の計算・資本的支出と修繕費・リース取引など様々あります。  当講座では、固定資産の様々な内容について、会計・税務における取扱いを確認しつつ、基本的事項から実務上留意すべき点まで詳細に解説していきます。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 吉田 知至 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    消費税リバースチャージ  DVDセミナー研修(R6)

    ~リバースチャージの内容や実務上の留意点を徹底解説!~  平成27年度の税制改正により、国外事業者が国内の事業者や消費者に対して行う電子書籍や広告配信など電気通信回線(インターネット等)を通じて行われる役務の提供(以下「電気通信利用役務の提供」という)については、消費税が課税されることとなりました。また、この改正では、国内の事業者が受けた事業者向け電気通信利用役務の提供については、国内の事業者側が消費税の申告納付を行う、いわゆるリバースチャージ方式が導入されました。  当講座では、電気通信利用役務の提供の内外判定、リバースチャージ方式の取扱いや消費税の計算方法などについて解説していきます。本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 島添 浩 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税圧縮記帳の税務処理と申告実務 Webセミナー研修

    ~圧縮記帳の効果と各規定の具体的な要件や計算方法とあわせて申告実務の注意点を学習!~  本来は課税所得として発生している利益について、一定の場合には、将来に課税を繰り延べるのが圧縮記帳ですが、各規定によって要件や計算方法が異なります。  当講座では、共通した考え方に着目しながら、申告ソフトに頼らなくても自分で所得金額が計算できるように解説し、あわせて申告実務を行う際の注意点を学習していきます。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 吉田 知至 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    財産債務調書等作成の実務 Webセミナー研修

    ~「財産債務調書」「国外財産調書」の作成上の注意点及び財産評価方法などのポイントを解説!~  「財産債務調書の提出制度」が整備され、財産の種類、数量及び価額、財産の所在、有価証券の銘柄などの詳細な記載が必要となりました。  当講座では、「財産債務調書・国外財産調書」の提出義務者を整理し、記載する財産債務の価額算定や記載方法、過少申告加算税等の特例についても解説していきます。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 島添 浩 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    消費税インボイスの実務対応(R6版) Webセミナー研修

    ~インボイス制度の施行に伴う消費税実務の留意点について令和6年度の税制改正も踏まえて徹底解説!~  消費税インボイス制度が令和5年10月から導入されました。  この制度により、従来の区分記載請求書に代えて適格請求書等(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となりました。  この適格請求書を発行するためには、事前に申請して適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。  事業者としては、事前申請や請求書等の記載事項の変更などが必要となり、制度導入後において、適格請求書か否かを判断しなければならず、従来と異なる経理処理が求められることとなりました。  当講座では、インボイス制度の概要を判りやすく解説し、さらに導入後の仕入税額控除の適用要件、消費税の経理処理など消費税の実務で特に留意すべきポイントやインボイス制度施行後の様々な見直しについても取り上げます。  また、事例を挙げながら消費税の税額計算、申告書記載方法についても解説しています。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 島添 浩 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    日本の租税条約の実務(英国編) Webセミナー研修

    国際税務の実務で重要な役割を果たしている「日英租税条約」について、体系的に解説!  この講義では、本邦企業が実務において頻繁に取引を行っている英国企業との取引に係る源泉徴収事務及び日本で活動を行う英国系企業のタックスプランニングを目的として、日英租税条約の解説を行います。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 中村 武 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税 別表4と別表5の詳細 Webセミナー研修

    別表4および別表5(一)(二)の基本的な記載方法について、ケーススタディを取り入れて解説!  別表4および別表5(一)(二)は、法人税申告書の中心となるもので、相互関連性が強く、その別表自体の記載ができるようになるだけでなく、他の別表とどのように関連しているのかをしっかりと把握することが重要です。  他の別表との関連性が理解できていないと、間違った記載をしたり、イレギュラーな取引が生じた場合に対応できなくなってしまいます。  特に別表4および別表5(一)の関連性が難解といわれており、有資格者である税理士の方でも、場合によっては考え込んでしまうようなケースがあるかもしれません。  法人税では資本金等の額と利益積立金を厳密に区分しているため、組織再編税制やグループ法人税制などが導入され、また、資本取引が複雑化してくると、別表5(一)の記載はさらに難しさを増してきます。  本講座では、それぞれの別表の関連性を解説し、ケーススタディを用いて理解を深めていきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 伊原 健人 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税申告実務の重要項目Ⅲ(有価証券、消費税等編) Webセミナー研修

    法人税の実務において「有価証券」「消費税」等重要性の高いテーマの取扱いや別表の記載を学習!  「棚卸資産」「有価証券」「外貨建取引等」「消費税」「その他の損金」「益金の額・損金の額」「設立第1期の取扱い」など、実務において重要性の高いテーマを取り上げて解説します。申告書の作成が必要ないテーマも含まれていますが、実務を考えた場合にはいずれも重要なテーマといえます。  本講座では申告書別表の記載がないものも含めて、法人税法上の取扱いや実務での取扱い、また、別表の記載について学習します。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    資本的支出と修繕費の実務的判断 Webセミナー研修

    ~資本的支出と修繕費を判断する際の留意事項を、具体例とあわせて確認!~  資本的支出と修繕費のいずれに該当するかの判断は、納税額へ大きな影響を及ぼすことがありますが、実際にはその区分が非常に難しい場合も少なくありません。  当講座では、法令や通達を確認の上、具体例を交えながら、税務判断にあたり留意すべき点を解説していきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 吉田 知至 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税申告実務の重要項目Ⅱ(配当等、資本等取引編) DVDセミナー研修

    法人税の実務において「受取配当等の益金不算入」等重要性の高いテーマの取扱いや別表の記載を学習!  「受取配当等の益金不算入」「みなし配当等」「払戻法人,資本等取引」など、実務において重要性の高いテーマを取り上げて解説します。申告書の作成が必要ないテーマも含まれていますが、実務を考えた場合にはいずれも重要なテーマといえます。  本講座では申告書別表の記載がないものも含めて、法人税法上の取扱いや実務での取扱い、また、別表の記載について学習します。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人成りの実務 Webセミナー研修

    ~法人成りの有効活用法を解説!~  法人成りを検討する際には、個人事業を法人化することのメリット、デメリットを確認し、法人成りの税務、法人成り後の注意点を含めて考えることが必要です。  当講座では、法人成りを取り扱う際に、どのような点に注意しなければいけないか、また、設立した法人に対する資産の移転や賃貸をする場合の取扱いなどを網羅的に解説していきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 内山 隆一 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    外形標準課税・分割基準の実務(R6版) Webセミナー研修

    「外形標準課税」と「分割基準」について体系的な学習と申告業務のポイントを解説!  当講座は、「外形標準課税」と「分割基準」について、体系的な学習をするとともに、申告業務で必要とされる論点やミスをしがちなポイントを学習します。  「外形標準課税」は法人税の計算とは一線を画していることもあり、要所において法令等の確認作業をするなど、申告業務においてのポイントを解説します。  また、2以上の都道府県に事務所や事業所を有する法人は、一定の「分割基準」を用いて各都道府県に申告納付する必要がありますが、業種により細かく規定されている「分割基準」についても解説します。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 村上 満秀 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    収益認識会計基準 Webセミナー研修

    ~令和3年4月より強制適用の会計基準のポイントをマスター!~  収益認識会計基準は、収益認識を5つのステップを踏んで行います。この収益認識の考え方をマスターし、企業への影響を把握しておく必要があります。  当講座では、令和3年4月からは強制適用となった収益認識会計基準の基本的な考え方及び法人税の取扱いについて解説していきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 伊原 健人 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税申告実務の重要項目Ⅲ(有価証券、消費税等編) DVDセミナー研修

    法人税の実務において「有価証券」「消費税」等重要性の高いテーマの取扱いや別表の記載を学習!  「棚卸資産」「有価証券」「外貨建取引等」「消費税」「その他の損金」「益金の額・損金の額」「設立第1期の取扱い」など、実務において重要性の高いテーマを取り上げて解説します。申告書の作成が必要ないテーマも含まれていますが、実務を考えた場合にはいずれも重要なテーマといえます。  本講座では申告書別表の記載がないものも含めて、法人税法上の取扱いや実務での取扱い、また、別表の記載について学習します。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    小規模宅地等の特例の実務 Webセミナー研修(R6)

    相続税実務において必須の規定である「小規模宅地等の特例」について適用要件の判定を中心に詳しく解説!  平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられてからは相続税の申告対象者はほぼ倍増しています。そのような状況において宅地等の評価額を80%又は50%減額してもらえる小規模宅地等の特例はますます重要性を増しており、小規模宅地等の特例の適用を受けられるか否かにより納税額に大きな差が生まれることもあります。また、近年ではその重要性の高まりから毎年のように税制改正により要件の見直しもされています。  当講座では、相続税実務を行う上でしっかりと押さえておきたい小規模宅地等の特例について近年の税制改正も踏まえて詳しく解説していきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 筏井 昌春 氏
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