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  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    日本の租税条約の実務(米国編) Webセミナー研修

    国際税務の実務で重要な役割を果たしている「日米租税条約」について、体系的に解説!  この講義では、本邦企業が実務において頻繁に取引を行っている米国企業との取引に係る源泉徴収事務及び日本で活動を行う米国系企業のタックスプランニングを目的として、日米租税条約の解説を行います。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 中村 武 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    租税条約と外国法人との取引に係る国内源泉所得課税 Webセミナー研修

    「国際取引に係る源泉徴収」と「租税条約の取扱い」について体系的に解説!  当講座では、国際税務のうち、実務で特に頻度の高い外国企業等との国際取引に係る源泉徴収実務に関する国内法及び租税条約の取扱いについて、体系的に解説を行います。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 中村 武 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    税法入門 法人税(令和6年版)DVDセミナー研修

    ~『法人税』とは何か?知識ゼロの方へ入門知識を体系的にマスター!~  簿記の基礎知識(日商簿記3級程度)のある方で税法知識の全くない初心者の方を対象とした法人税の入門講座です。  法人税では会社の確定した決算を前提として所得計算を行います。当講座では、この会社の決算を把握した上で、所得計算において加算調整が必要なのか、減算調整が必要なのかを考えながら、法人税の税額が体系的に計算できるように解説していきます。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 牧野 崇代 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    固定資産に係る実務 Webセミナー研修

    ~固定資産に係る会計や税務の実務を詳細に解説~  固定資産に係る実務は、取得価額・減価償却費の計算・資本的支出と修繕費・リース取引など様々あります。  当講座では、固定資産の様々な内容について、会計・税務における取扱いを確認しつつ、基本的事項から実務上留意すべき点まで詳細に解説していきます。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 吉田 知至 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    グループ通算制度の活用と実務対応のポイント  Webセミナー研修

    ~連結納税制度→グループ通算制度への移行で何がどう変わるかを解説!~   連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度が施行されました。これは、現在の連結納税制度とは全く異なる「グループ内の損益を通算する課税制度」が誕生したと言ってよく、グループ会社数・上場・非上場、大・中小企業に関係なく、改めてグループ通算制度の採用を検討する必要が生じています。  当講座では、連結納税制度の見直しのポイント、グループ通算制度の概要、連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合の判断ポイント、単体納税制度からグループ通算制度を開始する場合の判断ポイントについて解説していきます。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 足立 好幸 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    小規模宅地等の特例の実務 DVDセミナー研修(R6)

    相続税実務において必須の規定である「小規模宅地等の特例」について適用要件の判定を中心に詳しく解説!  平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられてからは相続税の申告対象者はほぼ倍増しています。そのような状況において宅地等の評価額を80%又は50%減額してもらえる小規模宅地等の特例はますます重要性を増しており、小規模宅地等の特例の適用を受けられるか否かにより納税額に大きな差が生まれることもあります。また、近年ではその重要性の高まりから毎年のように税制改正により要件の見直しもされています。  当講座では、相続税実務を行う上でしっかりと押さえておきたい小規模宅地等の特例について近年の税制改正も踏まえて詳しく解説していきます。       本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 筏井 昌春 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】地積規模の大きな宅地の評価 Webセミナー研修

    ~実務上のポイントを解説し、その問題点などを検証!~  平成30年1月1日より、「広大地の評価」に変え、「地積の規模の大きな宅地の評価」が導入されました。  類似する項目もありますが、適用要件を中心に制度の内容が変更されており、その適用にあたっては注意が必要です。  当講座では、広大地評価と比較しながら実務上のポイントを解説し、さらにその問題点などを検証します。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 富田 隆史 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税申告実務の重要項目Ⅱ(配当等、資本等取引編) Webセミナー研修

    法人税の実務において「受取配当等の益金不算入」等重要性の高いテーマの取扱いや別表の記載を学習!  「受取配当等の益金不算入」「みなし配当等」「払戻法人,資本等取引」など、実務において重要性の高いテーマを取り上げて解説します。申告書の作成が必要ないテーマも含まれていますが、実務を考えた場合にはいずれも重要なテーマといえます。  本講座では申告書別表の記載がないものも含めて、法人税法上の取扱いや実務での取扱い、また、別表の記載について学習します。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    日本の租税条約の実務(シンガポール&香港編) Webセミナー研修

    国際税務の実務で、今後益々重要性が高まってくる「シンガポール」と「香港」の租税条約及び租税協定について、体系的に解説!  この講義では、益々重要性が高まってきているシンガポール及び香港との取引に係る源泉徴収事務を正しく行うこと及びシンガポール及び香港企業の本邦での企業活動に係るタックスプランニングを目的として、日本・シンガポール租税条約及び日本・香港租税協定の解説を行います。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 中村 武 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    外形標準課税・分割基準の実務(R6版) DVDセミナー研修

    「外形標準課税」と「分割基準」について体系的な学習と申告業務のポイントを解説!  当講座は、「外形標準課税」と「分割基準」について、体系的な学習をするとともに、申告業務で必要とされる論点やミスをしがちなポイントを学習します。  「外形標準課税」は法人税の計算とは一線を画していることもあり、要所において法令等の確認作業をするなど、申告業務においてのポイントを解説します。  また、2以上の都道府県に事務所や事業所を有する法人は、一定の「分割基準」を用いて各都道府県に申告納付する必要がありますが、業種により細かく規定されている「分割基準」についても解説します。        本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 村上 満秀 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    海外勤務者と外国人の出国・入国・滞在時の国際税務 DVDセミナー研修

    「海外勤務者」と「来日外国人」に関する税務を形態別に解説!  海外勤務者の「出国」「海外滞在期間」「帰国」それぞれの時点での取扱いと、転勤・研修・留学等で「来日した外国人」に関する特有な論点について解説を行います。  また、居住者が国外に転出する際の「国外転出課税」についても、併せて解説を行います。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 中村 武 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    日本の租税条約の実務(台湾編) Webセミナー研修

    国際税務の実務で重要度が増している「日台租税協定」について、体系的に解説!  この講義では、益々増え続ける本邦企業の台湾企業との取引に係る源泉徴収義務を正しく行うために、日台租税協定の解説を行います。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 中村 武 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税申告実務の重要項目Ⅰ(役員給与、貸倒損失等編) Webセミナー研修

    法人税の実務において「繰延資産」等重要性の高いテーマの取扱いや別表の記載を学習!  「繰延資産」「リース取引(借手)」「役員給与」「貸倒損失」「評価損」など、実務において重要性の高いテーマを取り上げて解説します。申告書の作成が必要ないテーマも含まれていますが、実務を考えた場合にはいずれも重要なテーマといえます。  本講座では申告書別表の記載がないものも含めて、法人税法上の取扱いや実務での取扱い、また、別表の記載について学習します。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    生命保険と損害保険の税務 Webセミナー研修(R6)

    ~生命保険・損害保険に加入した場合の税務の取扱いを体系的に解説!~  個人で「生命保険・損害保険」に加入した場合の保険料の取扱い、法人で「生命保険・損害保険」に加入した場合の保険料の取扱い、実際に保険事故が発生した場合の保険金の取扱いの税務は非常に重要です。  当講座では、それぞれの取扱いを所得税、法人税、相続税、贈与税の観点から確認し、具体例を用いて解説していきます。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 内山 隆一 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税 別表4と別表5の詳細 DVDセミナー研修

    別表4および別表5(一)(二)の基本的な記載方法について、ケーススタディを取り入れて解説!  別表4および別表5(一)(二)は、法人税申告書の中心となるもので、相互関連性が強く、その別表自体の記載ができるようになるだけでなく、他の別表とどのように関連しているのかをしっかりと把握することが重要です。  他の別表との関連性が理解できていないと、間違った記載をしたり、イレギュラーな取引が生じた場合に対応できなくなってしまいます。  特に別表4および別表5(一)の関連性が難解といわれており、有資格者である税理士の方でも、場合によっては考え込んでしまうようなケースがあるかもしれません。  法人税では資本金等の額と利益積立金を厳密に区分しているため、組織再編税制やグループ法人税制などが導入され、また、資本取引が複雑化してくると、別表5(一)の記載はさらに難しさを増してきます。  本講座では、それぞれの別表の関連性を解説し、ケーススタディを用いて理解を深めていきます。        本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 伊原 健人 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス①編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第7章2を解説する〔近年の改正により予想されるミス①編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら ★受講料がお得な〔6講座セット〕もございます。  ⇒『消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔6講座セット〕』 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔6講座セット〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。  ※当講座は下記6講座をセットとした講座で、お得な受講料でご受講できます。   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔届出書・申請書編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔納税義務の判定/特定期間における納税義務の免除の特例編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔課税対象取引・取引区分/輸出免税編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔仕入税額控除編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス①編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス②編〕        ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。         なお、当講座は書籍が特典となるお得な講座です。         ⇒特典書籍はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)×6本セット

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】法人税における保険料の取扱い  Webセミナー研修

    ~契約時期による取扱いを整理し、実務上のポイントを解説!~  いわゆる「法人保険」の保険料の取扱いは、令和元年6月に、令和元年7月8日以後の契約に係る保険料について改正が行われましたが、従前の契約に係る保険料については従前の取扱いが適用されます。  また、保険料の取扱いは、それ以前にも何度か改正が行われており、契約時期によって取扱いが異なることになります。  当講座では、それぞれの契約時期による取扱いを整理し、実務上のポイントを解説するとともに損害保険料の取扱いについても確認します。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 福田 浩彦 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】インボイス制度導入に伴う経過措置の活用 Webセミナー研修

    ~複雑な経過措置を整理し、実務上の要点を解説!~  令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されましたが、令和5年4月の消費税法等の一部改正により、いわゆる「2割特例の創設」など所要の見直しが行われ、様々な経過措置が設けられました。  なお、経過措置を活用することにより税制上の優遇措置が受けられますが、適用をするにあたっては従前の状況(手続きの状況など)を踏まえて判断しなければならない事項が多数あります。  当講座では、複雑な経過措置の適用要件などを整理し、その効果など実務上の要点を解説します。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 福田 浩彦 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス②編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第7章1・3・4を解説する〔近年の改正により予想されるミス②編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら ★受講料がお得な〔6講座セット〕もございます。  ⇒『消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔6講座セット〕』 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 齋藤 和助 氏
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