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  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    消費税インボイスの実務対応(R6版) DVDセミナー研修

    ~インボイス制度の施行に伴う消費税実務の留意点について令和6年度の税制改正も踏まえて徹底解説!~  消費税インボイス制度が令和5年10月から導入されました。  この制度により、従来の区分記載請求書に代えて適格請求書等(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となりました。  この適格請求書を発行するためには、事前に申請して適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。  事業者としては、事前申請や請求書等の記載事項の変更などが必要となり、制度導入後において、適格請求書か否かを判断しなければならず、従来と異なる経理処理が求められることとなりました。  当講座では、インボイス制度の概要を判りやすく解説し、さらに導入後の仕入税額控除の適用要件、消費税の経理処理など消費税の実務で特に留意すべきポイントやインボイス制度施行後の様々な見直しについても取り上げます。  また、事例を挙げながら消費税の税額計算、申告書記載方法についても解説しています。 本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 島添 浩 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    はじめての印紙税実務 DVDセミナー研修 (R6)

    ~「印紙税は知りません」ではすまされない!?印紙税を基礎から学び印紙を貼るべき文書とそうでない文書を正しく判別し、実務力を身につける!~  印紙税は、不動産売買契約書や領収書など身近な経済取引に伴って作成される一定の文書(課税文書)に課せられる税金です。  納税については、原則的に納税者(課税文書の作成者)が自ら定めた税額を計算し、その金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印を行うことによって納付するという自主納税方式を採っています。  そのため、作成した文書が印紙税の課税文書に該当するかどうかを判断する必要がありますが、経済取引の複雑化・多様化に伴い、この判断が非常に難しいだけではなく、印紙税の専門家はほとんどいません。  当講座では、印紙税の基礎知識を確認し、実務上の取扱いを事例で確認し、実務での取扱いを身に付けます。        本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】相続に関わる所得税・消費税の取扱い  Webセミナー研修

    ~見落としがちな税務を整理し、実務上のポイントを確認!~  相続に関わる税金といえば「相続税」ですが、「所得税」や「消費税」についても関係する様々な税務の取扱いがあります。  当講座では、相続が発生した場合の様々な取り扱いを整理し、それぞれについての実務上のポイントを解説します。  見落としがちな税務を整理されたい実務家の方にお勧めの講座です。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 福田 浩彦 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税申告実務の重要項目Ⅰ(役員給与、貸倒損失等編) DVDセミナー研修

    法人税の実務において「繰延資産」等重要性の高いテーマの取扱いや別表の記載を学習!  「繰延資産」「リース取引(借手)」「役員給与」「貸倒損失」「評価損」など、実務において重要性の高いテーマを取り上げて解説します。申告書の作成が必要ないテーマも含まれていますが、実務を考えた場合にはいずれも重要なテーマといえます。  本講座では申告書別表の記載がないものも含めて、法人税法上の取扱いや実務での取扱い、また、別表の記載について学習します。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 五島 秀明 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔納税義務の判定/特定期間における納税義務の免除の特例編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第2章・第3章を解説する〔納税義務の判定/特定期間における納税義務の免除の特例編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら ★受講料がお得な〔6講座セット〕もございます。  ⇒『消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔6講座セット〕』 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔仕入税額控除編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第6章を解説する〔仕入税額控除編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら ★受講料がお得な〔6講座セット〕もございます。  ⇒『消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔6講座セット〕』 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。        ■回数:全1回(約60分/回)

    講師 齋藤 和助 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    生命保険と損害保険の税務 DVDセミナー研修(R6)

    ~生命保険・損害保険に加入した場合の税務の取扱いを体系的に解説!~  個人で「生命保険・損害保険」に加入した場合の保険料の取扱い、法人で「生命保険・損害保険」に加入した場合の保険料の取扱い、実際に保険事故が発生した場合の保険金の取扱いの税務は非常に重要です。  当講座では、それぞれの取扱いを所得税、法人税、相続税、贈与税の観点から確認し、具体例を用いて解説していきます。        本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全1回(約120分/回)

    講師 内山 隆一 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税修正申告 DVDセミナー研修

    非常に難しく思われがちな法人税の「修正申告書」の作成ポイントと留意点を解説!  提出した「法人税申告書」に誤りがあることが判明し、納付税額に不足額‎がある場合には「修正申告書」を提出しなければなりません。その「修正申告書」の作成は非常に難しいように思われがちですが、ポイントを掴んでおけば、それ自体は決して難しいものではありません。  ただし、当初提出した「確定申告書」と「修正申告書」の数値や、「修正申告書」と翌年度の「確定申告書」の数値の関係など、留意しなければならない点は多いと言えます。  また、監査法人の監査を受けるような企業では、修正申告をすると共に過年度遡及会計基準を適用するケースが生じてきます。  当講座は、「修正申告書」の作成のみならず、翌年度の「確定申告書」の作成についても解説していきます。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 伊原 健人 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    税法入門 相続税(令和6年版) Webセミナー研修

    ~『相続税』とは何か?知識ゼロの方へ入門知識を体系的にマスター!~  相続税の学習には簿記の知識は不要です。税法知識の全くない初心者の方を対象とした相続税の入門講座です。  財産を相続した、または贈与された場合には、相続税・贈与税が課税され、その際に民法の知識も必要となります。当講座では、相続税・贈与税の計算が体系的に分かるように、民法の知識もあわせて解説していきます。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 齋藤 和助 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    法人税修正申告 Webセミナー研修

    非常に難しく思われがちな法人税の「修正申告書」の作成ポイントと留意点を解説!  提出した「法人税申告書」に誤りがあることが判明し、納付税額に不足額‎がある場合には「修正申告書」を提出しなければなりません。その「修正申告書」の作成は非常に難しいように思われがちですが、ポイントを掴んでおけば、それ自体は決して難しいものではありません。  ただし、当初提出した「確定申告書」と「修正申告書」の数値や、「修正申告書」と翌年度の「確定申告書」の数値の関係など、留意しなければならない点は多いと言えます。  また、監査法人の監査を受けるような企業では、修正申告をすると共に過年度遡及会計基準を適用するケースが生じてきます。  当講座は、「修正申告書」の作成のみならず、翌年度の「確定申告書」の作成についても解説していきます。  本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全3回(約120分/回)

    講師 伊原 健人 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    税法入門 所得税(令和6年版)DVDセミナー研修

    ~『所得税』とは何か?知識ゼロの方へ入門知識を体系的にマスター!~  簿記の基礎知識(日商簿記3級程度)のある方で、税法知識の全くない初心者の方を対象とした所得税の入門講座です。  所得税は個人が稼いだ所得に対して税額計算を行います。当講座では、個人の所得を把握した上で、所得控除・税額控除を確認し、所得税の税額が体系的に計算できるように解説していきます。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 内山 隆一 氏
  • スタンダード 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    税法入門 消費税(令和6年版) DVDセミナー研修

    ~『消費税』とは何か?知識ゼロの方へ入門知識を体系的にマスター!~  簿記の基礎知識(日商簿記3級程度)のある方で税法知識の全くない初心者の方を対象とした入門講座です。  消費税は、日常の買い物・サービスに課される最も身近な税金です。当講座では、消費税を直接負担しているのは消費者ですが、実際に消費税を納めるのは店舗側であることを確認し、消費税の税額が体系的に計算できるように解説していきます。  本講座は、教材と動画で繰り返し学習ができるDVD講座です。        ■回数:全4回(約120分/回)

    講師 二宮 良之 氏
  • エキスパート 2024年07月08日( 月 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    消費税リバースチャージ  Webセミナー研修(R6)

    リバースチャージの内容や実務上の留意点を徹底解説!  平成27年度の税制改正により、国外事業者が国内の事業者や消費者に対して行う電子書籍や広告配信など電気通信回線(インターネット等)を通じて行われる役務の提供(以下「電気通信利用役務の提供」という)については、消費税が課税されることとなりました。また、この改正では、国内の事業者が受けた事業者向け電気通信利用役務の提供については、国内の事業者側が消費税の申告納付を行う、いわゆるリバースチャージ方式が導入されました。  当講座では、電気通信利用役務の提供の内外判定、リバースチャージ方式の取扱いや消費税の計算方法などについて解説していきます。 本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習 できるWeb講座です。        ■回数:全2回(約120分/回)

    講師 島添 浩 氏
  • エキスパート 2024年05月15日( 水 ) ~ 2025年06月30日( 月 )

    【実践できる実務対策】令和6年度税制改正要点整理 Webセミナー研修

    ~令和6年度の税制改正項目の要点とあわせて実務上のポイントを解説!~  令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や賃上げ促進税制の強化等が盛り込まれました。  また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられました。  加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等が行われるとともに地域経済や中堅・中小企業活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等が行われることとなりました。  当講座では、これらの改正項目の要点を整理し、実務上のポイントを解説します。        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 福田 浩彦 氏
  • エキスパート 2024年02月02日( 金 ) ~ 2024年07月07日( 日 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔仕入税額控除編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第6章を解説する〔仕入税額控除編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年02月02日( 金 ) ~ 2024年06月30日( 日 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス①編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第7章2を解説する〔近年の改正により予想されるミス①編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年02月02日( 金 ) ~ 2024年06月30日( 日 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス②編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第7章1・3・4を解説する〔近年の改正により予想されるミス②編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年02月02日( 金 ) ~ 2024年06月30日( 日 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔6講座セット〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。  ※当講座は下記6講座をセットとした講座で、お得な受講料でご受講できます。   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔届出書・申請書編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔納税義務の判定/特定期間における納税義務の免除の特例編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔課税対象取引・取引区分/輸出免税編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔仕入税額控除編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス①編〕   消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔近年の改正により予想されるミス②編〕        ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。         なお、当講座は書籍が特典となるお得な講座です。         ⇒特典書籍はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年02月02日( 金 ) ~ 2024年06月30日( 日 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔届出書・申請書編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第1章を解説する〔届出書・申請書編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 齋藤 和助 氏
  • エキスパート 2024年02月02日( 金 ) ~ 2024年06月30日( 日 )

    【実践できる実務対策】消費税実務上の判断ミスを防ぐ対応策〔納税義務の判定/特定期間における納税義務の免除の特例編〕 Webセミナー研修

    ~Q&A形式のケーススタディをもとに、様々なリスクを回避する対応策を解説!~  税理士職業賠償責任保険の税目別支払件数と支払金額において、その両方で最も多いのが消費税で、全体の5割近くを占めています。  消費税には納税者が有利な方法を選択できる制度が多数存在することが、要因の一つと考えられますが、一方で、消費税における選択届出書は、原則として「事前」に提出するため、適用を受けたい事業年度にこれに気付いても、選択が認められず、納税者に損害を与えるケースが多くなります。  当講座では、「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」書籍を教材として、判断ミスなどの実務上のリスクを回避できるようにQ&A 形式で紹介し、知っておくべき知識やその対応策を解説します。 ※当講座は書籍第2章・第3章を解説する〔納税義務の判定/特定期間における納税義務の免除の特例編〕となります。 ※当講座は書籍「ケーススタディ消費税実務における判断ミスと対応策」がベースの講座となります。  書籍ご購入をご希望の方は下記よりご購入ください。  ⇒ご購入はこちら        本講座はWeb(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)の動画講義を繰り返し視聴して学習       できるWeb講座です。

    講師 齋藤 和助 氏
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